大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于跨境电商公司避税策略的问题,于是小编就整理了3个相关介绍跨境电商公司避税策略的解答,让我们一起看看吧。
如何针对避税天堂的企业实行反避税?
我们平时常常说,要针对企业的状况来做合理的税务筹划,从而降低企业的税负。然而,过犹不及。
在过去,苹果曾经海外收入税率仅仅3.7%,星巴克曾在英国设有800多家分店,累计收入30亿,纳税860万英镑,所得税税负仅仅0.4%。
过于激进的税收筹划,会扭曲竞争,侵蚀国家的税基,导致***配置效率降低,也影响公平。所以,各个国家对于种种不甚合理的避税方法,也是积极***取各种反避税措施。
1. 全球反避税网络的形成。
之前,很多时候能够利用跨国公司来进行避税,原因主要是信息不对称。利用各个国家之间税收豁免的空间,来进行了激进的税收筹划。
但近年来,各个国家陆续形成了很多反避税的协议,用于不同国家之间的信息交换,这些措施,可能会使避税者无所遁形。
具体措施包括:
CBC MCAA: 《转让定价国别报告多边主管当局间协议》, 主要用来向对方国家获取国别报告。
CRS MCAA: 《通用报告准则多边主管当局协议》, 定期对税收居民金融账户进行信息交换。
AEOI: 《金融账户信息自动交换标准》,主要相互交换金融信息。
美国移民中应该如何合理避税?
申报海外资产技巧 在申报海外资产时,“全球收入需要申报”不等于“全球收入都要交税”。移民美国登陆前的海外资产要申报,但无需缴税。如果这部分资产后来增值、而且变现了的部分才有可能涉及缴税。因此,建议投资者在移民前应进行系列税务规划。 首先,以家庭来考虑,如果妻子收入较低,先生较高,可以考虑先只申请妻子一人,先生暂不申请,这样先生在美国以外的资产就不会涉及海外所得课税问题; 其次,移民前考虑财产处理。例如,可以在移民前将房产或股票先行出售,取得现金待移民后再买回,或者赠与家人,也可避免相关税务问题。 美国征税相对合理,移民前需合理规划 在美国,虽然财产申报比较透明,但征税相对公平。长期在海外工作或做生意的净收入都有免税额,叫“海外收入抵税额”。例如,美国2011年抵税金额大概是9万美元左右,若是夫妇一同在海外居住和工作,则两人每年共有超过18万美元的海外税收免缴联邦收入税。 此外,中美早已实现避免双重征税的协定。在中国已缴了税,在美国就不需重复缴税了。举例说,中国企业所得税为20-25%,再分红给个人20%,累计近40%,美国不同州个人所得税税率约15-20%,那在中国缴的税就可以抵消美国要缴的部分。再比如,购房投资等盈利收益在中国按20%税率,而投资收益在美国仅为15%税率,那么在中国缴的同样抵消美国要缴的部分。担心移民美国后要被层层收税大可不必。
企业常见的合理避税方式有哪些?
企业合理避税其实无非下面这几条:
1、寻找税收洼地,把税收转进去。举个例子:前几年那么多公司特别是明星去霍尔果斯开公司就是为了避税。
2、利用税法允许的规范企业各种税务行为,为企业尽可能的降低税额。举个例子:怎么利用规范充抵无票税额。怎么列出合理成本降低企业所得税。
3、国家对高科技等一些行业的税收扶持,可以把企业很多成本核算进去,减少上税额度。
4、转移定价法是企业避税的基本方法之一,它是指在经济活动中有关联的企业双方为了分摊利润或转移利润而在产品交换和买卖过程中,不是按照市场公平价格,而是根据企业间的共同利益而进行产品定价的方法。***用这种定价方法产品的转让价格可以高于或低于市场公平价格,以达到少纳税或不纳税的目的。
5、费用分摊法:费用分摊就是指企业在保证费用必要支出的前提下,想方设法从账目找到平衡,使费用摊入成本时尽可能地最大摊入,从而实现最大限度的避税。
6、资产租赁法:租赁是指出租人以收取租金为条件,在契约或合同规定的期限内,将资产租借给承租人使用的一种经济行为。从承租人来说,租赁可以避免企业购买机器设备的负担和免遭设备陈旧过时的风险,由于租金从税前利润中扣减,可冲减利润而达到避税。
合法纳税是我们每个公民应尽的义务!所有的避税前提都必须是合法合规的,这样才是正道。
到此,以上就是小编对于跨境电商公司避税策略的问题就介绍到这了,希望介绍关于跨境电商公司避税策略的3点解答对大家有用。